Добрый день!
Организация на ОСНО, налог на прибыль платим ежемесячно по фактически полученной прибыли. В январе и феврале этого года подавали декларации по налогу на прибыль, с учётом "старого" порядка учёта положительных курсовых разниц. После пересчёта курсовых разниц "по-новому" получились суммы налога за январь и февраль отличные от тех, что мы подавали в декларациях. Нужно ли в этом случае подать уточненки за январь и февраль или можно только в декларации за первый квартал новые суммы учесть?